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为进一步加强医院审计工作的制度建设,充分发挥内部审计“治已病、防未病”的监督作用。4月17日六安市中医院组织召开了“六安市中医院审计委员会”2024年第一次会议。院党委书记、审计委员会主任委员姜风及其他委员出席会议,审计室科室人员列席会议。
会议审议通过了《六安市中医院内部审计制度》《六安市中医院内部控制评价与监督制度》(试行)以及《六安市中医院2024年度第一批(3-6月)内审项目计划》,与会领导分别做出了审议发言,审计室将根据各位领导提出的审议意见对制度进行修改并及时上报院长办公会及党委会。
就如何实现高质量的内部审计工作,切实达到监管效果,院党委书记、主任委员姜风同志提出了以下三点要求:一是要贯彻执行内部控制,各部门积极做好科室的内部控制流程,审计室与其他相关业务部门之间要加强沟通与配合;二是要抓落实、抓整改,持续学习,不断改进;三是要通过制度抓管理、抓效率,依法依规加强内审监督职能,聚焦医院发展目标、立足医院中心工作,不断提高工作效能。
此次会议的顺利召开为更好地发挥内部审计监督效能奠定了坚实的基础,对提升4118ccom云顶内部审计自身能力建设起到了良好的助推作用。
(供稿:审计室)